公司是小规模纳税人,一月份开错了一张增值税专用发票5%的发票,本来正确的税率是3%的,由于四月份申报增值税的时候才发现是开错了。现在申报第一季度增值税的时候,数据应该怎么填呢?开错的5%的税率的发票也要按照错误申报为5%的征收税率的报表里面吗?
问题已解决
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84785026 | 提问时间:2019 04/04 15:39
你好,是的,按照5%税率申报的
2019 04/04 15:45
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