公司3月份已经供货,由于发票数量不够,未开票给客户,准备在4月份领用发票开16%税率的发票给客户;请问我在3月份申报增值税的时候需要填列未开票收入吗?(客户款项未到)应该如何做账务处理呢?
问题已解决
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#实务#
84785022 | 提问时间:2019 03/29 14:37
你好,嗯嗯,可以列入未开票收入的申报,账务和正常开具发票一样的
2019 03/29 14:38
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