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#税务师#
2018年6月购买方在单位开了增值税专票,12月又在单位重复开增值税专票,单位收入重复入账、纳税,12月底做了冲红账务,申报做了负数申报,税控盘没有开具红字发票,税控盘收入大于账上收入,现在怎么处理?
84784965 | 提问时间:2019 03/23 21:39
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,建议现在更正申报12月增值税处理,再开具红字发票,再在这个月的应该申报的时候,扣减这个红字发票的销售额和税额。
2019 03/23 21:43
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