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一般纳税人企业,当月已经给对方开具了销售专用发票,但是购进的进项发票要在下月才到,如何做账?如何结算成本?
84785001 | 提问时间:2019 03/05 20:20
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个月要做暂估入库分录,按暂估成本结转主营业务成本
2019 03/05 20:23
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