问题详情
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
房地产企业在2018年5月冲预交增值税款时发票开多了,发票上显示的是不征税,其实应该交5%的增值税,现在应该如何处理?后期一直开5%的增值税发票,1那部分多冲税款开的票可以再按3%预缴税款方式补税吗?2现在已经跨年,作废会不会收滞纳金和罚款?
84784949 | 提问时间:2019 01/22 09:35
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
开票时应该开5%,税率开0%了,然后你按0%申报的,是这样吗?
2019 01/22 14:38
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取