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12月查明细余额,进项税额100,销项税额50,纳税申报调整时还有0.01元的误差,借营业外支出,贷应交税费-未交增值税 0.01。我年结2018年销项税额,1、借销项税额50,贷应交税费-增值税-转出未交增值税,结转2018年进项税额,2、借应交税费-增值税-转出未交增值税,贷进项税额100,剩下多的这应交税费-未交增值税需要结转吗。?
84784966 | 提问时间:2019 01/21 15:51
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 不用结转了
2019 01/21 16:00
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