发票更换之后如何做账问题请教您,我是购买方,9月销售方要更换7月开错税率的发票,销售方给我提供了销项发票和正确的发票,我单位实行收付实现制,此款项7月已支付,本次仅更换发票,请问此款项我7月正常做账,9月做账时冲销7月此笔分录,然后再做一笔与7月一样的分录,这样对么?
问题已解决
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84784952 | 提问时间:2018 11/05 14:50
对的,你的处理是正确的
2018 11/05 15:46
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