公司在7月开出的发票50万 已做收入 成本结转,9月份发现票开错了,对方没有认证 在9月份开具负数发票同时开具正确的发票 面额相同,在9月份不做分录可以吗,也就是不做收入 不做成本结转
问题已解决
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84784998 | 提问时间:2018 10/14 10:11
你好,如果想省事可以不做账务处理。但建议最好红冲原来收入凭证,再重新做收入凭证,结转成本不用重做。这样可以放心发票重开的过程。
2018 10/14 10:14
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