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本月有费用专票认证抵扣,本来分录是借管理费用100,借应交税金—进项税16,应付账款116,可是这月费用足够了,想下月在用这个费用,那么这个分录可否这样做,借应交税金—进项税16,贷应付账款16,下月再做分录时,借管理费用100,贷应付账款100,。可以吗,为什么,应该怎样
84784952 | 提问时间:2018 10/06 13:24
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,不可以只这么做的,应该根据发票入账,您这金额比较大的话,可以分期摊销。
2018 10/06 13:35
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