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六月份开票47万,的正确票蓝色,8月份做红冲47万.8月没开正确发票。8月份有新合同发生22万,我就用47万抵减8月新发生合同的22万,剩余25万走无票收入,抵减后25万,8月做账务处理吗?
84785016 | 提问时间:2018 09/27 10:12
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!不可以的。你这种方法本身就不行。
2018 09/27 10:13
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