7月收到蓝字发票金额10万,税额13000,已入账 未抵扣。8月收到对应的红字发票金额40000税额5200.在8月我该如何做账 、发票如何认证、增值税申报如何填。

问题已解决
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#税务#

84785021 | 提问时间:08/27 15:00
同学,你好
8月份
借:库存商品 -40000
应交税费-应交增值税-进 -5200
贷:应付账款 -45200
增值税申报里面填写在进项转出一栏。
红字发票不需要勾选认证
08/27 15:02
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