老师,我六月份做账的时候因为增值税留抵了,那在月末还结转增值税销项和进项吗

问题已解决
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#税务#

84784986 | 提问时间:07/16 09:10
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下计提分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
07/16 09:11
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