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#实务#
老师,我们公司都是不准时发放工资。帮看下这样做账务处理对不对? 计提: 借:管理费用-工资6000 贷:应付职工薪酬-6000 缴纳个税: 借:应交税费-个税30 贷:银行存款-30 发放工资 借:应付职工薪酬 6000 贷:应交税费-个税 30 银行存款 5970
84784974 | 提问时间:07/09 11:17
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样做相应分录的
07/09 11:18
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