老师,我们公司都是不准时发放工资。帮看下这样做账务处理对不对?
计提:
借:管理费用-工资6000
贷:应付职工薪酬-6000
缴纳个税:
借:应交税费-个税30
贷:银行存款-30
发放工资
借:应付职工薪酬 6000
贷:应交税费-个税 30
银行存款 5970

问题已解决
所属话题:
#实务#

84784974 | 提问时间:07/09 11:17
你好,是的,是这样做相应分录的
07/09 11:18
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