老师问一下,这个月有三种,1.出口0税率所以转内销开了13个点的发票(填增值税表适用税率计税销售额里面?),2.之前月份转出口免税的(这个之前月份销售额就报过进出口也说不用重新开票,是不是不用填了?),3.正常出口的(正常免税销售额里面?),请问一下填增值税表是不是这样填
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#税务#
84784964 | 提问时间:01/09 11:34
是的,填写方式如下:
出口转内销开 13% 发票:填在增值税纳税申报表附列资料(一)“税率为 13%” 栏次,汇总到主表 “按适用税率计税销售额”。
之前月份转出口免税且已申报:一般无需在本月申报表重填,确保之前申报准确、手续完备。
正常出口免税:填在增值税纳税申报表附列资料(一)“免税” 栏次,汇总到主表 “免税销售额”,同时填增值税减免税申报明细表。
01/09 11:39
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