上月开票有误,导致多开金额。本月申报上月增值税时发现,可以调整申报表,按照实际的金额报税吗?如入账主营业务收入是1500万元,其中开票的1000万,未开票收入开票500万,发现多开100万后调整上月收入为入账1400万元,其中开票900,未开票500,并蒋作废从开的发票附上,可以按照做收入的1400万申报增值税吗
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#税务#
84785021 | 提问时间:01/08 22:31
你好,如果上月开票开错了,上月没有立即红冲需要按照上月实际开票的金额申报
01/08 22:34
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