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老师我想问一下我之前有个进项发票红冲了,当时进项税额也抵扣了,现在我做一笔进项税额转出,然后我增值税怎么申报
84784949 | 提问时间:01/06 10:39
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
在附表2的第20栏填报红字发票转出
01/06 10:41
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