你好老师,就是我暂估了成本,写的分录是借主营业务成本暂估款贷应付账款暂估款,现在我本月给工人发工资,这个分录我怎么红冲暂估款
问题已解决
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#税务#
84784965 | 提问时间:01/05 11:38
红冲暂估成本分录
假设之前暂估成本为 10000 元,现在要红冲这笔暂估分录,会计分录为:
借:主营业务成本 -10000(红字)
贷:应付账款 —— 暂估款 -10000(红字)
计提和发放工资分录
计提工资:假设本月应发工资为 8000 元,会计分录为:
借:管理费用、生产成本、制造费用等(根据工人所属部门确定)8000
贷:应付职工薪酬 —— 工资 8000
发放工资:实际发放工资时,会计分录为:
借:应付职工薪酬 —— 工资 8000
贷:银行存款、库存现金等(根据实际发放方式)8000
如果暂估成本中包含了对工人工资的暂估,且暂估金额与实际发放工资金额不一致,那么在红冲暂估成本后,需要根据实际情况调整相关成本费用科目。
01/05 11:40
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