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2017年CIA考试《内审实务》易错题:内部控制检查

普通 来源:正保会计网校 2017-10-25

2017年国际注册内部审计师(CIA)备考正在进行中,网校编辑精心整理了考试中的易错题供大家反复练习。对于易错的知识点大家要加强理解与记忆,并通过习题的方式检验学习效果。话不多说,一起来看《内部审计实务》的易错题吧!

国际注册内部审计师考试易错题专家点评

单选题:

内部控制的内在局限通过下列哪项可以印证:

A.保安允许一仓库职员搬动公司资产而没有得到授权。

B.公司采用赊销方式销售却没有得到公司相关主管的审批。

C.因为公司规模较小,出纳人员同时记录和管理现金收发。

D.没有专业知识技能的人员被任命维护设备。

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的知识点是内部控制检查和改进建议。勾结共谋是至好的逃过控制影响力的方式。

【教师点评】本串通舞弊及勾结同谋是至难发现的,也是绕过内部控制的手段。

注:以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目,网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。 

注:本文为正保会计网校原创,版权属正保会计网校所有,未经授权,不得转载。

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