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经理伪造验收文件并且批准支付货款,哪一项审计程序至可能发现?

普通 来源:正保会计网校 2020-08-24

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

CIA《内审知识要素》每日一练:限制理论(8.20)

某生产经理订购了大量的原材料运送到一个其自己拥有的独立公司。该经理伪造验收文件并且批准支付货款。以下哪一项审计程序至可能发现这一舞弊?

 A、挑选一个付款样本并且与采购定单、验收报告、发票和支票复印件比较。 

 B、挑选一个付款样本并且向供货商证实购买数量、购买价格和运输日期。 

 C、观察收货堆栈并且清点收到的材料,将清点数和负责验收的人提交的验收报告进行比较。 

 D、实施分析性测试,比较生产产量、材料采购和原材料库存水平,调查存在的差异。 

查看答案解析
【答案】
D

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国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2020-8-24)

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2020-8-24)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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