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以下题目内部审计师应该推断出:

普通 来源:正保会计网校 2021-04-15
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审计师张红对现金控制进行审计,发现记账人签发费用支票并调节支票账户。审计结果是现金账户对账表示正确的,且没有发现任何现金短缺,内部审计师应该推断出: 

A、内部控制系统中对现金收入记录的控制是充分的。  

B、内部控制系统中对现金实物安全的控制是充分的。  

C、内部控制系统中对现金账户调节的控制是充分的。  

D、内部控制系统中对现金会计记录的控制是不充分的。 

正确答案】 D

答案解析】 本题考查的知识点是内部控制检查和改进建议。对现金账务处理的内部控制是不足的,因为职责没有适当分配。

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