新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!
下列由内部审计部门实施较为妥当的活动是:
A、在实施之前审查控制系统。
B、安装并更新控制系统。
C、制定控制系统的程序。
D、设计控制系统。
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的知识点是内部审计活动的宗旨、权力和职责。根据《实务公告》:“……如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到了损害”。“……如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响”。
涉及控制系统的程序、安装控制系统同样使内部审计师承担了管理责任,损害了内部审计师的客观性。
国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2021-2-5)
国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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