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2019CIA《内部审计实务》知识点:合规性的至佳实务

普通 来源:正保会计网校 2019-09-20

至可怕的敌人,就是没有坚持的信念。如果你觉得没有成功,那说明你的坚持还不够。正保会计网校在此精选CIA知识点供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。

知识点


合规性的至佳实务

内部审计部门关注的重点应该是:

·组织内是否建立了监督遵守相关法规政策的监管控制系统;

·这些系统是否充分、有效;

·相关的业务活动是否遵守了那些法规政策、效果如何。

针对电子商务的主要审计活动包括:

·评估内部控制结构;

·对于目标能够被达成提供合理的保证;

·确定风险是否可以被接受;

·理解信息的流动;

·审查界面问题;

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