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现代内部审计的业务类型:
财务业务: 对几个或多个财务成果进行检查评价。(存在或发生、完整性、估价与分摊、权利与义务、陈述、批露);
-内部控制(内控)业务: 对关键控制活动的设计和运行情况进行检查评价,控制正在被使用、是可靠的或被适当遵循;
-信息技术(IT)业务: 评价信息技术(IT)一般控制的设计和运行情况或控制实施的适用性;
-合规性业务:对关键控制活动和程序实施检查评价活动,使之符合法律、法规、政策和合同等要求;
运营业务:对组织运营的效率和效果进行评价, 包括执行情况、业绩目标和防止不利情形的保障措施;
综合业务:审计业务涉及财务、内部控制、IT、合规性、运营等各领域,范围广泛,内容交叉。
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