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合规性的至佳实务
内部审计部门关注的重点应该是:
·组织内是否建立了监督遵守相关法规政策的监管控制系统;
·这些系统是否充分、有效;
·相关的业务活动是否遵守了那些法规政策、效果如何。
针对电子商务的主要审计活动包括:
·评估内部控制结构;
·对于目标能够被达成提供合理的保证;
·确定风险是否可以被接受;
·理解信息的流动;
·审查界面问题;
·评估营业持续和灾难恢复计划。
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