2023初级《审计理论与实务》易错题:审计策略
来源: 正保会计网校
2022-11-11
普通
学习是需要长期坚持的,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。所以,为大家整理了初级《审计理论与实务》易错题,快来做做看!
【单选题】
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:
A、完全不信赖内部控制
B、不能将控制风险确定为零
C、在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D、无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性程序
查看答案解析
【答案】
A【答案解析】
即使存在内部控制的固有局限性,在了解内部控制之后发现内部控制设计合理,得到执行的话,也可以在一定程度上信赖内部控制。
【教师解读】
在做此类题目时,需要对此部分内容知识理论进行掌握,才能够正确判断。学习时要掌握此内容才能比对题目中给出的混淆选项。希望广大学员能够共同学习、共同进步,最终顺利通过考试!
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