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2018年初级审计师《审计理论与实务》易错题:内部控制

来源: 正保会计网校 2017-12-26
普通

审计师考试备考做题那是一定要的。而做题难免会出错,错题你会整理吗?要做总结吗?小编提醒你:做错了题一定要做总结,再遇到一定要秒杀它。为了帮助你更好地备考,正保会计网校专家为你特意整理了初级审计师考试《审计理论与实务》易错题,快来吸取精华吧!

2018年审计师考试易错题

审计理论与实务错题点评:

审计人员在进行内部控制测试时,可选取的方法有:

A. 检查一定数量的账表、凭证等,检查其是否存在控制措施线索

B. 询问出纳员以确定未经授权人员是否曾经被允许接近保险柜

C. 按照被审计单位所规定的内部控制程序,选择若干笔业务独立地重新操作一遍

D. 前往材料仓库,查看材料到达是否经过严格检查以确定控制措施是否切实得到执行

E. 追踪一笔或躲避交易过程以了解相关控制环节

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是内部控制测试。选项E,属于调查了解内部控制时采用的方法。

【教师解析】本题很多学员错选选项E,该选项是典型的穿行测试的体现,是通过追踪一笔或躲避交易以达到了解内部控制的目的,而控制测试是为了测试控制的有效性,两者是不同的,注意区分。

注:以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目,网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。

本文是正保会计网校原创文章,转载请注明来自正保会计网校。
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