2017年初级审计师《审计理论与实务》练习题:银行存款
来源: 正保会计网校
2017-08-21
普通
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单选题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
A、每日清点现金,做到账实相符
B、当日收入的现金及时送存银行
C、对货币资金业务实施内部审计
D、货币资金收支与记账岗位分离
【正确答案】 A
【答案解析】 A仅与现金有关。
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