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每天多学一点
应对舞弊导致的重大错报风险-舞弊事项的沟通(及时+适当层级)
868人看过
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4评论
1年前
每天多学一点
需要特别考虑的重大错报风险(特别风险≈重大、异常)
1036人看过
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5评论
1年前
每天多学一点
集团审计业务--合并过程
704人看过
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6评论
1年前
每天多学一点
集团财务报表审计中的沟通
740人看过
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10评论
1年前
吹风少年
【知识点】存货计价测试★★
1104人看过
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8评论
1年前
每天多学一点
集团审计业务-参与组成部分注册会计师的工作
681人看过
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6评论
1年前
每天多学一点
【基础训练】有关分析程序的说法
465人看过
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4评论
1年前
每天多学一点
集团财务报表整体和组成部分重要性
602人看过
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8评论
1年前
每天多学一点
审计范围受到限制时对集团审计业务的承接与保持的考虑
517人看过
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3评论
1年前
oxygen
针对由第三方保管或控制的存货,如果存货是重要的,注册会计师可以实施的审计程序包括
509人看过
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1年前
oxygen
以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有
534人看过
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6评论
1年前
吹风少年
下列有关存货监盘的说法中,正确的有( )。
685人看过
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1年前
每天多学一点
应对舞弊导致的重大错报风险-无法继续执行审计业务时的考虑
472人看过
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7评论
1年前
财艺新文
2023审计
438人看过
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4评论
1年前
吹风少年
【知识点】存货监盘程序
848人看过
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1年前
吹风少年
【知识点】特殊情况的处理
542人看过
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5评论
1年前
吹风少年
下列选项中,属于注册会计师在存货监盘现场执行的程序的有( )。
491人看过
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6评论
1年前
每天多学一点
舞弊
626人看过
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4评论
1年前
oxygen
注册会计师实施的审计程序中,不正确的是
323人看过
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3评论
1年前
oxygen
下列各项中,能够证实应付账款完整性认定的有
345人看过
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1年前
每天多学一点
应对舞弊导致的重大错报风险-评价审计证据
607人看过
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1年前
每天多学一点
应对舞弊导致的重大错报风险
694人看过
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5评论
1年前
每天多学一点
注册会计师对舞弊风险的评估程序
588人看过
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4评论
1年前
每天多学一点
信赖过度风险
558人看过
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5评论
1年前
每天多学一点
历年考题-2016年-单选12
681人看过
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9评论
1年前
每天多学一点
对内部控制了解的深度
463人看过
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4评论
1年前
每天多学一点
控制活动
584人看过
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2评论
1年前
每天多学一点
历年考题-2016年-单选11
715人看过
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8评论
1年前
每天多学一点
历年考题-2016年-单选10
526人看过
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9评论
1年前
每天多学一点
历年考题-2016年-单选9
799人看过
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1年前
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