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i***21
下列有关实质性分析程序的适用性的说法中,错误的是
194人看过
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1年前
2024经济法
【审计天天学】销售与收款循环7.14单选5
201人看过
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1年前
138****7739
审计质量控制的含义和作用
319人看过
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1年前
138****7739
运用分析方法检查固定资产变动合理性
331人看过
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1年前
oxygen
以下选项中,不属于会计师事务所通常采用的审计项目质量控制复核方法的是
285人看过
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1年前
m632***5968
为什么说从供应商清单中选取样本发送函证不足以应对应付账款的低估,还要做其他审计程序?麻烦举例
334人看过
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1年前
i***21
下列有关采用总体审计方案的说法中,错误的是
259人看过
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1年前
i***21
下列有关注册会计师拟实施进一步审计程序的总体审计方案的说法中,错误的是
261人看过
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1年前
i***21
下列有关进一步审计程序的总体审计方案的说法中,错误的是
313人看过
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1年前
i***21
下列有关审计程序不可预见性的说法中,错误的是
271人看过
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1年前
i***21
关于增强审计程序的不可预见性,注册会计师的下列做法中,错误的是
262人看过
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1年前
i***21
下列有关审计程序不可预见性的说法中,错误的是
243人看过
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1年前
i***21
下列各项措施中,通常无法增加审计程序不可预见性的是
277人看过
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1年前
i***21
下列各项中,不属于财务报表层次重大错报风险的总体应对措施的是
311人看过
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1年前
i***21
关于识别和评估重大错报风险的步骤,注册会计师的下列做法中,正确的有
343人看过
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1年前
i***21
下列各项中,注册会计师识别认定层次重大错报风险的说法中,正确的有
296人看过
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1年前
i***21
关于评估重大错报风险的下列说法中,正确的有
274人看过
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1年前
i***21
关于固有风险等级,下列说法中,正确的有
322人看过
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1年前
i***21
下列各项中,注册会计师应当评估为存在特别风险的有
262人看过
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1年前
i***21
风险评估
428人看过
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1年前
i***21
下列有关特别风险的说法中,正确的有
281人看过
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1年前
oxygen
在内部控制审计中,如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当
263人看过
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1年前
oxygen
下列各项中,关于注册会计师对企业层面控制的测试的说法中不恰当的是
225人看过
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1年前
oxygen
针对企业内部控制审计,注册会计师应当在总体审计策略中体现的内容有
223人看过
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1年前
2024经济法
【审计天天学】7.10单选11
350人看过
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1年前
2024经济法
【审计天天学】7.10单选12
357人看过
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1年前
2024经济法
【审计天天学】7.10单选14
343人看过
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1年前
138****7739
其他相关账户审计方法
333人看过
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5评论
1年前
138****7739
期后事项的种类
351人看过
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7评论
1年前
138****7739
书面声明的日期、涵盖的期间及形式
345人看过
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1年前
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