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i***21
下列各项对重要性概念的理解中,正确的有
565人看过
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7评论
1年前
柠檬儿
案例
359人看过
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1评论
1年前
i***21
下列关于信息技术对内部控制的影响的说法中,错误的是
389人看过
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3评论
1年前
i***21
下列关于信息技术在改进内部控制的时产生的特定风险的说法中,错误的是
367人看过
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3评论
1年前
i***21
下列有关信息技术一般控制的说法中,错误的是
371人看过
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3评论
1年前
i***21
下列有关信息技术一般控制的说法中,错误的是
335人看过
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3评论
1年前
i***21
下列关于信息技术一般控制、信息处理控制与公司层面控制三者之间的关系的说法中,错误的是
411人看过
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1年前
i***21
无论被审计单位依赖信息系统的程度如何,注册会计师必须执行的审计工作是
378人看过
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3评论
1年前
i***21
关于信息技术控制,注册会计师的下列做法中,错误的是
351人看过
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1年前
i***21
下列各项中,不受被审计单位信息技术应用情况影响的是
373人看过
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3评论
1年前
138****7739
期初余额的审计程序
354人看过
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1年前
138****7739
国家审计的职能、地位和作用
427人看过
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3评论
1年前
138****7739
期初余额的审计程序
340人看过
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3评论
1年前
138****7739
验证业务收入入账正确性
375人看过
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3评论
1年前
oxygen
下列有关财务报表审计的说法中,错误的是
290人看过
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1评论
1年前
oxygen
下列各项中,不违反相关认定的是
361人看过
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1年前
oxygen
为了适应产品的更新换代需要,X公司已支付大额资金引进全新的生产线代替原有设备
449人看过
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1评论
1年前
吹风少年
下列有关管理层书面声明的作用的说法中,错误的是( )。
607人看过
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7评论
1年前
i***21
下列关于审计程序的说法中,正确的有
538人看过
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8评论
1年前
i***21
下列有关统计抽样的说法中,错误的是
453人看过
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5评论
1年前
oxygen
下列关于具体审计计划的说法中,错误的是
499人看过
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4评论
1年前
i***21
下列有关积极式函证的说法中,错误的是
612人看过
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11评论
1年前
i***21
关于函证程序是否用作实质性程序的下列说法中,错误的是
726人看过
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12评论
1年前
柠檬C
3.下列各项中,不属于审计固有限制的来源的是( )。 A.注册会计师可能满足于说服力不足的审计证据 B.注册会计师获
430人看过
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4评论
1年前
138****7739
审计分类(按审计范围)
485人看过
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6评论
1年前
138****7739
持续经营假设——与治理层的沟通
559人看过
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5评论
1年前
i***21
下列各项中,不能降低非抽样风险的是
412人看过
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6评论
1年前
138****7739
应付票据及应付账款审计目标
411人看过
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3评论
1年前
138****7739
销售与收款循环的主要风险
474人看过
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3评论
1年前
i***21
下列有关抽样风险的说法中,正确的是
384人看过
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7评论
1年前
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