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精华
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i***21
注册会计师了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,下列说法中,错误的是
177人看过
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1年前
i***21
下列情形中,适合采用人工控制的情形是
179人看过
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1年前
i***21
在实施风险评估程序时,下列关于穿行测试的说法中,错误的是
380人看过
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5评论
1年前
138****7739
有关专家的说法中,正确的有( )。
精华
900人看过
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12评论
1年前
吹风少年
下列关于在审计报告中提及相关人员的说法中,错误的是( )。
472人看过
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4评论
1年前
i***21
下列有关直接控制和间接控制的说法中,错误的是
549人看过
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7评论
1年前
吹风少年
【少年说】你的办公室氛围还好吗?
精华
2890人看过
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27评论
1年前
每天多学一点
对被审计单位遵守法律法规的考虑
精华
963人看过
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6评论
1年前
吹风少年
【少年说】如果你正在备考CPA,欢迎一起来说说……
精华
2279人看过
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31评论
1年前
138****7739
关联方——其他相关审计程序
197人看过
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1年前
oxygen
除下列( )情况外,事务所应对业务工作底稿包含的信息保密
447人看过
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1年前
随之而来
论坛版主、原创作者
为什么存货的保管和存货的采购不是不相容职务?
6979人看过
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1年前
138****7739
关联方与关联方交易的含义、性质及其影响因素
269人看过
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2评论
1年前
i***21
下列关于了解被审计单位的业务模式的相关说法中,错误的是
329人看过
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1年前
吹风少年
下列有关在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,错误的是( )。
383人看过
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1年前
i***21
在实施风险评估程序时,关于分析程序的下列说法中,错误的是
392人看过
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1年前
i***21
关于项目组内部讨论的目的,下列说法中,错误的是
328人看过
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1年前
i***21
关于参与项目组内部讨论的人员,下列说法中,错误的是
371人看过
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1年前
i***21
关于注册会计师了解被审计单位组织结构、所有权和治理结构的下列说法中,错误的是
425人看过
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1年前
i***21
下列有关注册会计师了解被审计单位的业务模式的说法中,错误的是
372人看过
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1年前
i***21
关于了解业务模式的内容,下列说法中,错误的是
353人看过
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1年前
i***21
下列有关注册会计师了解组织结构、所有权和治理结构、业务模式的说法中,错误的是
421人看过
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1年前
i***21
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,错误的是
466人看过
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1年前
i***21
风险评估
366人看过
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3评论
1年前
i***21
下列有关固有风险因素的说法中,错误的是
1393人看过
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1年前
i***21
有关固有风险因素对某类交易、账户余额和披露的影响,下列说法中,错误的是
356人看过
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1年前
i***21
下列关于内部控制体系要素中与直接控制和间接控制相关的说法,错误的是
1051人看过
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1年前
i***21
关于了解与财务报表审计相关的内部控制,下列说法中,错误的是
315人看过
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1年前
i***21
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是
358人看过
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1年前
i***21
关于了解内部控制的程度,下列说法中,错误的是
261人看过
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3评论
1年前
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