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精华
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i***21
注册会计师了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,下列说法中,错误的是
345人看过
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2年前
i***21
下列情形中,适合采用人工控制的情形是
312人看过
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2年前
i***21
在实施风险评估程序时,下列关于穿行测试的说法中,错误的是
563人看过
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2年前
138****7739
有关专家的说法中,正确的有( )。
精华
1060人看过
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12评论
2年前
吹风少年
下列关于在审计报告中提及相关人员的说法中,错误的是( )。
652人看过
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2年前
i***21
下列有关直接控制和间接控制的说法中,错误的是
713人看过
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2年前
吹风少年
【少年说】你的办公室氛围还好吗?
精华
3206人看过
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27评论
2年前
每天多学一点
对被审计单位遵守法律法规的考虑
精华
1291人看过
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2年前
吹风少年
【少年说】如果你正在备考CPA,欢迎一起来说说……
精华
2635人看过
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31评论
2年前
138****7739
关联方——其他相关审计程序
326人看过
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2年前
oxygen
除下列( )情况外,事务所应对业务工作底稿包含的信息保密
572人看过
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2年前
随之而来
论坛版主、原创作者
为什么存货的保管和存货的采购不是不相容职务?
7573人看过
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2年前
138****7739
关联方与关联方交易的含义、性质及其影响因素
571人看过
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2年前
i***21
下列关于了解被审计单位的业务模式的相关说法中,错误的是
415人看过
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2年前
吹风少年
下列有关在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,错误的是( )。
586人看过
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2年前
i***21
在实施风险评估程序时,关于分析程序的下列说法中,错误的是
523人看过
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2年前
i***21
关于项目组内部讨论的目的,下列说法中,错误的是
481人看过
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2年前
i***21
关于参与项目组内部讨论的人员,下列说法中,错误的是
502人看过
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2年前
i***21
关于注册会计师了解被审计单位组织结构、所有权和治理结构的下列说法中,错误的是
537人看过
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2年前
i***21
下列有关注册会计师了解被审计单位的业务模式的说法中,错误的是
505人看过
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2年前
i***21
关于了解业务模式的内容,下列说法中,错误的是
464人看过
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2年前
i***21
下列有关注册会计师了解组织结构、所有权和治理结构、业务模式的说法中,错误的是
523人看过
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2年前
i***21
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,错误的是
667人看过
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2年前
i***21
风险评估
452人看过
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2年前
i***21
下列有关固有风险因素的说法中,错误的是
1965人看过
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2年前
i***21
有关固有风险因素对某类交易、账户余额和披露的影响,下列说法中,错误的是
493人看过
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2年前
i***21
下列关于内部控制体系要素中与直接控制和间接控制相关的说法,错误的是
1763人看过
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2年前
i***21
关于了解与财务报表审计相关的内部控制,下列说法中,错误的是
429人看过
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2年前
i***21
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是
464人看过
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2年前
ibm321
关于了解内部控制的程度,下列说法中,错误的是
384人看过
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2年前
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