水滴石穿,绳锯木断。备考注会,也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供注会每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。注会《审计》每日一练奉上,快来练习吧!
多选题
下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。
A、内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制
B、内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制并非企业的所有的内部控制
C、内部控制审计的范围包括对旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制的审计
D、内部控制审计只是对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
【正确答案】BCD
【答案解析】本题考查的知识点是内部控制审计的范围。注册会计师执行的内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计,并非与财务报表审计相关的内部控制。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2017-7-04)
注会每日一练在线测试系统是为您的考试备战量身定制的一套免费在线测试系统,测试题目全部经过正保会计网校教师精心编辑整理,专业权威、思路清晰、方向明确,让您在考试复习的道路上更加得心应手。如果您有什么疑问,可以去所报课程答疑板进行提问,24小时得到满意答复!
正保会计网校
2017-7-04
免费试听28278人已听