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多选题
下列选项中,描述不正确的是( )。
A、审计委员会就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议
B、内部审计主管批准外聘审计师的业务条款
C、审计服务的报酬由总经理批准
D、审计委员会复核审计师的审计工作范畴
【正确答案】BC
【答案解析】本题考核审计委员会在内部控制中的作用。审计委员会就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议,选项A正确。审计委员会批准外聘审计师的业务条款,选项B错误。审计服务的报酬由审计委员会批准,选项C错误。审计委员会复核审计师的审计工作范畴,选项D正确。
注册会计师:每日一练《财务成本管理》(2015-03-09)
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正保会计网校
2015-03-09
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