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当月取得发票下月抵扣的账怎么做?

来源: 正保会计网校 2019-10-09
普通

会计实务

问题:

当月取得发票下月抵扣的账怎么做?

答案:

可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:

借:原材料/库存商品

       应交税费/应交增值税/待抵扣进项税

贷:应付账款/应付货款

在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:

借:应交税费/应交增值税/进项税额

贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税

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