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出纳必备的6笔业务处理

来源: 正保会计网校 2023-04-14
普通

1.收到投资款

业务流程:投资人汇款-基本户入账-开具收款收据

工作内容:出纳通过公司网银查询是否入账,并打印入账凭证,核对付款账号、入账金额,审核无误后,给对方开具收款收据。需在第一联、第三联加盖“银行收讫”章,将原始凭证交接给会计做账。

2.收到备用金

业务流程:投资人汇款-基本户入账-开具收款收据

工作内容:出收款收据一般为一式三联,第一联为存根联;第二联为交款人回执;开具收款收据需加盖企业财务专用章;第三联为会计记账依据。出纳清点好现金,开具收款收据后需在第一联第三联加盖“现金收讫”章。将原始凭证交接给会计做账。

3.报销刻章费

业务流程:票据粘贴整理-填写报销单-审批签字-出纳付款

工作内容:按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴。根据不同的费用类别,报销票据的金额要分开填写在相应的栏内。报销人将报销单填写、粘贴完之后,需找相关的领导在报销单上签字。出纳收到报销单时,必须核实报销单的内容,报销手续是否完备,附件是否合法,金额是否正确。审核无误后,请报销人在右下角的“报销人或领款人”处签字,用现金付讫,最后在报销单上加盖“现金付讫”章。将原始凭证交接给会计做账。

4.银行付员工借款

业务流程:填写借款申请单-审批签字-出纳付款

工作内容:借款人将借款单填写之后,需找审批的领导签字。出纳收到借款单时,必须核实借款内容,借款审批手续是否完备,金额是否正确。申核无误之后,请借款人在右下角“借款人”处签字,出纳企业网银支付需核对账户信息。以免汇错账户。需在借款申批单上加盖“银行付讫”章,防止重复支付。将原始凭证交接给会计做账。

5.现金付讫员工借款

业务流程:填写借款申请单-审批签字-出纳付款

工作内容:借款人将借款单填写之后,需找审批的领导签字。出纳收到借款单时,必须核实借款内容,借款审批手续是否完备,金额是否正确。审校无误之后,请借款人在右下角“借款人”处签字,出纳用备用金付款给借款人需在借款审批单上加盖“现金付讫”章,防止重复支付。将原始凭证交接给会计做账。

6.购买办公品

业务流程:票据粘贴整理-填写报销单-审批签字-出纳付款

工作内容:按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴。根据不同的费用类别,报销票据的金额要分开填写在相应的栏内。报销人将报销单填写、粘贴完之后,需找审批的领导签字。出纳收到报销单时,必须核实报销单的内容,报销手续是否完备,附件是否合法,金额是否正确。

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