【多选题】在内部控制审计里,注册会计师了解企业经营活动和业务流程的下列说法中,正确的有( )。
A.在该阶段,注册会计师仅需注意正在执行的控制,无需留意可能存在缺乏控制的情况
B.在该阶段,注册会计师无需留意可能发生错报而需要控制的环节
C.在该阶段,注册会计师可能发现在识别和评估控制时需要进一步审查的常规程序和数据档案
D.在询问过程中,注册会计师可以检查并在适当情况下保存部分被审计单位文件的复印件
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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