首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 审计

2015年注册会计师《审计》复习资料:内部控制练习题

普通 来源:正保会计网校论坛 2015-06-25

  正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试练习题,希望对大家备考有帮助,学习中遇到问题,可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。

  单选题:

  针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。

  A、出纳每月负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作

  B、为防止不相容岗位混岗,由不负责现金收支的会计负责登记现金日记账和总账

  C、指定10 万元以下的货币资金支付由财务处长审批,对超过权限的业务实行集体决策

  D、货币资金支付后,由专职的复核人员进行复核,复核货币资金的批准范围、权限、程序、手续、金额、支付方式、时间等,发现问题后及时纠正

进入论坛参与答题

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校注册会计师公众号

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友