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2016年注册会计师考试《审计》练习题:有关内部控制的说法

普通 来源:正保会计网校论坛 2016-02-26

  2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,梦想成真!

审计练习题

单选题

  下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。

  A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

  B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

  C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

  D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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