首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 审计

可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有

普通 来源:正保会计网校 2019-07-23

有什么好方法可以顺利通过2019年注册会计师考试吗?小编的答案是:坚持。每天的点滴积累终将汇聚成无限的力量,让你成功通过2019年注册会计师考试。正保会计网校为大家准备了注册会计师《审计》练习题题目,希望通过每天不间断的练习,让大家成为注会备考小飞人,快快来练习吧!

注会审计

多选题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

A、询问参与货币资金业务活动的人员

B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C、检查相关文件和报告

D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】

询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

这道练习题做对了吗?如果做对了就接着继续练习吧!没做对的同学也不要气馁!结合答案解析理解一下题意及分析,实在还有不懂的可以在网校答疑板上留言问老师哦!

相关链接:

2019年注册会计师考试《审计》练习题精选汇总

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校注册会计师公众号

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友