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注册会计师《审计》每日一练:内部监督(2021.08.27)

普通 来源:正保会计网校 2021-08-27

只要不放弃努力和追求,小草也有点缀春天的价值!备考注册会计师不要偷懒哦!正保会计网校提供高质量习题,以下为注册会计师审计的每日一练,快来做题吧!

多选题

在对被审计单位对控制有效性的内部监督进行了解和对其有效性进行测试时,注册会计师需要考虑的因素包括( )。

A、管理层是否定期地将会计系统中记录的数额与实物资产进行核对 

B、管理层是否建立了相关的控制以保证自我评价或定期的系统评价的有效性 

C、管理层是否建立了相关的控制以保证监督性控制能够在一个集中的地点有效进行 

D、管理层是否为保证内部审计活动的有效性而建立了相应的控制 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
以上四项均属于注册会计师在对被审计单位对控制有效性的内部监督进行了解和对其有效性进行测试时应当考虑的因素。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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