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注册会计师《审计》每日一练:控制缺陷(2023.08.19)

普通 来源:正保会计网校 2023-08-19

我们给了生活多少耕耘,生活就会赏赐我们多少果实。我们给了生活多少懒惰,生活就会回敬我们多少苦涩!注册会计师考试也是一样!必须要多练,多练,多练。下边是网校整理的注册会计师考试《审计》每日一练,快来练习吧!

单选题

下列有关内部控制审计和财务报表审计的区别和联系的说法中,错误的是( )。

A、两者对内部控制进行了解和测试的目的不同 

B、两者都采用风险导向审计模式 

C、在技术层面和审计实务中,两者审计模式、程序和方法等存在着共同之处 

D、两者对控制缺陷的评价相同 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
两者对控制缺陷的评价不同。财务报表审计中,注册会计师需要确定识别出的内部控制缺陷单独或连同其他缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷。内部控制审计中,注册会计师应当评价识别出的内部控制缺陷是否构成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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