首页 > 注册会计师 > 复习指导 > 审计

注册会计师《审计》练习题:采购与付款循环的内部控制和控制测试

普通 来源:正保会计网校 2013-11-07
  2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大考生有所帮助。

  单项选择题

  以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是( )。

  A、杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定

  B、杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

  C、杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

  D、杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

  

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友