首页 > 注册会计师 > 复习指导 > 审计

注册会计师考试《审计》倒计时练习五(09.22)

普通 来源:正保会计网校论坛 2013-09-22

  为了帮助2013注册会计师考试的学员巩固知识点,中华会计网校论坛学员精心为大家分享了注册会计师考试各科目里的练习题,希望对广大考生有帮助。

  多选题

  在了解和测试与特别风险相关的内部控制时,注册会计师的下列做法正确的有( )。

  A.评价相关控制的设计情况,并确定其是否已经得到执行

  B.如果拟信赖相关控制,每年测试控制的有效性

  C.如果拟信赖相关控制,且相关控制自上次测试后未发生变化,每隔两年测试一次控制的有效性

  D.如果相关控制不能恰当应对特别风险,应当就该事项与治理层沟通

点击进入论坛参与答案>>

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校注册会计师公众号

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友