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2021中级《审计理论与实务》练习题:内部控制要素

来源: 正保会计网校 2021-07-07
普通

中级审计理论与实务》习题:

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A、控制活动 

B、风险评估 

C、控制环境 

D、监督 

查看答案解析
C
【解析】

内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成,其中控制环境包括管理层的观念和经营风格、组织结构、董事会及其所属审计委员会、责权配置、员工的素质、人力资源制度和外部影响。 

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