2021中级《审计理论与实务》练习题:内部控制要素
来源: 正保会计网校
2021-07-07
普通
中级《审计理论与实务》习题:
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:
A、控制活动
B、风险评估
C、控制环境
D、监督
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C
【解析】
内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成,其中控制环境包括管理层的观念和经营风格、组织结构、董事会及其所属审计委员会、责权配置、员工的素质、人力资源制度和外部影响。
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