下载APP
首页 > 中级审计师 > 试题中心 > 理论与实务

中级《审计理论与实务》习题:内部控制

来源: 正保会计网校 2020-02-05
普通

中级《审计理论与实务》单选题:

销售与收款循环内部控制包括: 

A、批准采购与付款相互独立  

B、批准赊销与发货开票相互独立  

C、收取货款与记录相互独立  

D、批准坏账与收款、记账相互独立  

E、编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立  

查看答案解析
【答案】
BCDE

【解析】

选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。

 同学,这道题做对了吗?如果做对了就继续练习吧!点击查看更多练习题>>

选择,就意味着放弃另一些东西;无论你怎么选,都难免会有遗憾,与其把时间花费在遗憾和忧伤上,不如全心全力走好已经选择的路!中级《审计理论与实务》练习题准备好了,快来看看自己掌握的怎么样了!

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已学免费试听
审计师课程试听
关注微信公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服