2018年中级审计师《审计理论与实务》易错题:内部控制
来源: 正保会计网校
2018-02-27
普通
审计师考试备考做题那是一定要的。而做题难免会出错,错题你会整理吗?要做总结吗?小编提醒你:做错了题一定要做总结,再遇到一定要秒杀它。为了帮助你更好地备考,正保会计网校专家为你特意整理了中级审计师考试《审计理论与实务》易错题,快来吸取精华吧!
审计理论与实务错题点评:
下列各项中,属于内部控制的作用的有:
A.保护财产物资的安全完整和有效使用
B.保证会计及其他信息资料的完整
C.促进工作效率的提高和经营目标的实现
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.增强企业的管理意识
【正确答案】ACD
【答案解析】本题考核内部控制概述知识点。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。
【教师提示】本题考查的是教材原文,有比较多的学员选了B,内部控制的作用中有一条是“保证会计及其他信息资料的真实可靠”,注意其是真实可靠,而不是完整。这就要求大家准确掌握知识。
注:以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目,网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。
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