论国有企业的财务监督机制与制度设计
小议内部控制信息披露的效益与成本
财务顾问:我国商业银行新的利润增长点
财务风险分析指标体系的局限性及其完善
浅谈企业内部控制
企业内部控制制度之我见
企业内部控制探析
论内部控制审核业务发展的动因
试论企业财务风险的控制与管理
财务报表舞弊行为特征及预警信号综述
新公共管理与政府财务信息披露思考
浅议企业内部控制制度的建设
论公司治理生态的建设与财务欺诈的防范
美、日、韩公司财务控制权配置的比较与启示
美国个人财务规划业的发展背景与现状
上市公司内部控制环境研究
人力资源资本化对财务管理的影响
内部控制的发展与创新
建立内部控制制度为经营管理做好服务
国际公司发展的基本经验
农村信用社内控建设不容忽视
关于中小企业跨国经营的几点思考
国际承包工程的经营方式
外资并购内资企业组织形式初探
外资并购在国有企业资产重组中的作用
跨国企业组织结构变化规律分析及其应用
国际公司经营策略的探讨
浅谈国企集团公司的财务监督
如何加强农村信用社内控机制建设
战略管理会计的体系
建立内部控制制度 加强行业内部管理监督
CFO、总会计师与财务总监之差异
内部控制与SOX(萨班斯)法案入门
构建符合萨班斯法案的IT内部控制体系的思路
后萨班斯时代国际内部控制的发展趋势
萨班斯—奥克斯利法案下公司内部控制的思考
中国企业的首席财务官如何应对“萨式”挑战
基于企业核心能力的企业并购整合系统分析
反映企业经营状况的财务分析方法刍议
浅析企业赊销的应收账款监控和收账制度管理
“两总制”:乡镇财务管理的新模式
公司如何提高内部控制能力
关于企业内部控制制度的探讨
中国财务公司营运策略初探
浅谈财务核算中心管理模式的管理与监督效能
利润操纵的成因、手段及治理
财务信息化迈向专业多元性
人力资本经营的财务分析
如何强化连锁店的资产、财务管理
连锁企业的成本管理