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#实务#
在11月份申报10月份增值税时,未开具发票填了300,增值税也交了,账务怎么处理?12月份申报11月份增值税时,实际没有开发票,未开具发票那栏怎么操作
沈芬芬 | 提问时间:2024 12/13 09:58
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,那就不需要填写任何数据没开票
2024 12/13 09:59
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