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#实务#
小规模纳税人,第一季度多交了增值税,我需要怎么冲减啊?多交的是23年第四季度的未开票收入增值税,第一季度的时候开票了但是申报没有冲减,因此多交了税额,我现在应该怎么做分录?现在收入的时候是:借:应收账款,贷:收入和应交税费-未交税费,交税的时候做的是:借:应交税费-未交税费,贷:银行存款
84784998 | 提问时间:2024 12/11 15:31
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
先确定多交的增值税金额。 可以申请退税或抵减。若抵减,申报时注明即可;若退税,收到退税时,借:银行存款,贷:应交税费 - 未交增值税。 若要调整错误分录,冲减收入分录(区分以前年度和本年度)和应收账款分录
2024 12/11 15:33
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