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#实务#
请问,已经入账和抵扣的增值税专用发票,现在要开红字发票进行红冲,我们还要把发票原件还给对方吗?增值税申报表是要进行更正申报还是怎么处理呀
84785018 | 提问时间:2024 12/09 15:05
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个不需要给对方。做进项转出就可以了。
2024 12/09 15:07
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